为进一步落实审计查出问题整改情况向市人大常委会报告工作制度,切实提高审计查出问题整改实效,11月下旬,市人大预算委、常委会预算工委会同市审计局,组织预算审查咨询专家组成联合督查组,对2023年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改落实情况进行现场跟踪督查。
督查组重点聚焦重大政策落实、预算管理及财务收支、专项资金及债券资金使用、国有资产管理、重大投资项目管理等方面情况,结合审计查出问题整改进度,确定对广信农业融资担保股份有限公司等5家单位整改实效进行重点督查。
督查组坚持问题导向,针对审计报告中反映的问题,通过“听、看、查、问、访”等方式对整改报告、整改清单、账簿、凭证、报表等相关整改材料反映的内容进行逐项查阅核实。
从督查情况看,被审计单位强化整改主体责任,严格落实整改要求,细化责任分工,制定工作方案,建立整改台账,倒排工期对账销号,确保整改工作取得实效。
按照审计整改后续工作要求,督查组建议:一要压实责任。被审计单位主要负责人要切实担负起整改“第一责任人”责任,夯实整改主体责任,审计部门要切实强化对审计整改工作的日常督促检查。二要对表销账。切实按照审计反馈问题对标对表逐一销账,做到真改实改、有据可查。三要举一反三。以点带面把审计查出问题整改作为规范本单位、本系统管理的契机,真正达到“治已病、防未病”的目的。四要建章立制。针对审计中发现的共性问题和屡审屡犯问题,要认真剖根溯源、找准症结,在深刻查纠问题原因的基础上建立完善相关制度,严格用制度规范行为、用制度管人管事。(来源:邓晓蓉)